- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好,多计提的部分红冲,借:应付职工薪酬 销售费用 (红字负数)
2018-04-16 17:43:06
借应付职工薪酬--工资,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
2020-07-10 16:17:54
你好
计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500
发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2019-06-26 22:41:00
你好 那你就补计提 ;你跨年了吗这个 是工资吗 这样好判断科目
2021-06-18 18:50:49
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