从头到尾是这样的,因为分公司没有会计,签了一个代账协议,然后钱是总部付的,发票没来之前,总部会计说分公司应该挂往来,还说了应该做个预付账款的科目,等到总部收到发票后,同时挂往来,老师我想知道这个从头到尾到底应该怎么做账
她是甜甜、、
于2018-04-16 23:00 发布 817次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-04-16 23:05
您好,是这样的,签订协议,总公司付款后,借;预付账款-代账公司,贷:现金或者银行存款。发票来了以后,开具分公司抬头的发票,总公司复印发票做账,同时把发票给了分公司,分公司应该给总公司开一张收款收据,总公司做账,借;其他应收款-分公司,贷;预付账款-代账公司。分公司根据发票和收据,借;管理费用-服务费等科目,贷:其他应付款-总公司。
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您好,是这样的,签订协议,总公司付款后,借;预付账款-代账公司,贷:现金或者银行存款。发票来了以后,开具分公司抬头的发票,总公司复印发票做账,同时把发票给了分公司,分公司应该给总公司开一张收款收据,总公司做账,借;其他应收款-分公司,贷;预付账款-代账公司。分公司根据发票和收据,借;管理费用-服务费等科目,贷:其他应付款-总公司。
2018-04-16 23:05:16
您好!实际上这并没有什么差别。
其实有个专门的内部往来科目的
2017-07-05 10:22:31
您好,借:其他应收款
贷:银行存款
2021-03-22 17:40:43
这个只能挂往来,应收
2019-10-08 15:10:13
你好!借银行存款 贷预收账款。
2017-08-10 15:57:47
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