送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-04-17 14:40

你好!你现在借其他应收款 贷应收账款

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相关问题讨论
你好!你现在借其他应收款 贷应收账款
2018-04-17 14:40:01
你好,这分录并没有错误啊 计入借方负数1万,与计入贷方正数1万,结果是一样的啊
2019-07-31 17:26:11
老师,您的问题涉及到的是有关账务处理的重要原则--科目对应原则。该原则要求一切核算要以科目为基础,将会计来源和会计实体的科目进行对应,并统一核算在账簿上。比如,有关现金的往来,应该借贷现金等科目;其他应收款或其他应付款的往来,应该借其他应收款或者其他应付款等科目。 针对您提出的问题,上月做错的科目应该做修正,也就是由贷现金修正为贷其他应付款,借其他应收款修正为现金;本月您可以通过借其他应收款,贷其他应付款来处理这笔收入和支出之间的平账关系。借贷两笔科目都需要有合法的经济根据,即科目之间的借贷必须相等,否则会影响会计核算的准确性,甚至会引入会计风险。
2023-03-15 12:10:12
下面是一个关于上月做分录冲红的案例:原有分录为借其它应付款贷库存现金(还款的),因为本月现金缴存多了,上月还款多计入,导致收入少了,所以需要冲红此分录。实际上,上月已经将所还资金缴清,所以本月可以对上月的这条分录进行冲红,这样本月收入统计就会准确无误。
2023-03-04 17:08:06
借;预收账款 贷;应收账款 做这个调整分录
2016-09-30 10:44:32
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