建筑工程项目,选择一般计税,收到分包提供的发票,在 问
你好,预缴的时候可以差额抵扣回企业所在地。这边是销项税额减进项税额 借工程施工分包款 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款或应付账款。 答
老师,请问一下打包设备的工程税率是多少,按工程票 问
按工程票去开,税率 是9% 答
开自己的车,给公司办理业务,老板按每公里0.5元的价 问
你好,这个你要么就租他的车开租赁发票进来,要么就当做给他的补贴计入工资交个税。 答
外贸企业购入进项水果13500kg,卖出13485kg,合理损 问
你好,对方给你开的是专票吗?合理损耗做库存商品里面的。 答
老师你好,请问我们汽车修理店,顾客充值2000元钱,其 问
- 借:银行存款(或库存现金)2000 - 贷:预收账款 1900 - 贷:其他业务收入(或营业外收入)100 答

老师!我上个月的会计分录做错一个!应该做成借:其它应收款 ~其它 贷:库存现金。做成借:应收账款 贷:库存现金了!这个月咋调下分录
答: 你好!你现在借其他应收款 贷应收账款
去年的账,借库存现金10000,贷其他应付款10000,做成了借库存现金10000,借其它应付款-10000,这个应该怎么做分录调啊?
答: 你好,这分录并没有错误啊 计入借方负数1万,与计入贷方正数1万,结果是一样的啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月做的分录借其它应付款贷库存现金(还款的),我想冲红这个分录,本月现金缴存多了,收入少了,不想上月还款了
答: 下面是一个关于上月做分录冲红的案例:原有分录为借其它应付款贷库存现金(还款的),因为本月现金缴存多了,上月还款多计入,导致收入少了,所以需要冲红此分录。实际上,上月已经将所还资金缴清,所以本月可以对上月的这条分录进行冲红,这样本月收入统计就会准确无误。
请问下老师,上个月有一笔分录原本应该正确的做法是,借:应付账款,贷:库存现金。我做成了借:原材料,贷:库存现金,这个月怎么更正
老师,假如一个分录是借管:理费用—办公用品,贷:库存现金,我现在要把贷方科目库存现金更改为其他应收款,我应该先冲红,再做一笔正确的分录,还是应该直接调账做借:库存现金 贷:其他应收款?

