送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-24 16:08

您好
这个个人前期在单位有没有往来?

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:09

往来?老师我应该咋查账

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:09

您看下这个个人前期在单位有没有挂账

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:10

挂账就是余额对吗

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:11

看前期有没有发生 不管是余额 如果有挂账 才会有余额
如果前期借贷金额相等的话 发生了也没有余额的

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:13

我看了下前几年的账,平账之后又继续借,所以现在有余额

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:13

前面是用的其他应收还是其他应付

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:14

前面一直用的其他应收

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:15

老师我的理解是公司写收据收到个人的现金应该走其他应付对吗

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:16

如果前面没有发生过往来
公司向个人借款应该用其他应付款 前面有往来发生了 公司想用一个会计科目核算 所以沿用其他应收款

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:18

老师如果用其他应收款,最后有余额是公司应收个人的钱对吧

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:18

如果用其他应付款最后有余额应该是公司应付个人的钱啊,到底咋做,账会不会错

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:19

用其他应收款 要看是贷方余额还是借方余额 
看科目 也要看余额方向

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:20

嗯嗯,那就是我还继续用其他应收款吗

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:20

嗯 前期已经发生过了 沿用前面的科目就好了

天道酬勤 追问

2019-10-24 16:21

知道了谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-24 16:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

上传图片  
相关问题讨论
好,是转给了个人,可以。
2021-06-03 11:34:27
您好 这个个人前期在单位有没有往来?
2019-10-24 16:08:16
你给业主开建渣发票了吗
2019-11-13 10:23:32
你好,应用一个科目,或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时,可以借其他应付款 贷银行存款,最后看其他应付款的余额在哪方,如果借方,就是总分司欠分公司的,如果在贷方就是分公司欠总公司。
2019-10-29 14:42:33
实收资本是实际收到投资款时,才确认的。 向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人
2018-08-24 17:15:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...