17年10月企业的增值税纳税申报应税销售额一栏里填的是3602470.52这个数是错的!会计把开出的4张专用发票价税合计金额汇总(4张汇总之和是351199.63)又与另外3张专票不含税金额合计汇总(3张汇总之和11270.94)两次汇总就是3602470.52填表申报了。
巴巴脆
于2018-04-19 14:06 发布 575次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-04-19 14:12
但17年10月实际的销售收入为311441.56。现在要怎么调整呀?会计分录怎么写?申报表的销售收入与账上的销售收入之差刚好是错加的4张专票销项税额51029.01
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但17年10月实际的销售收入为311441.56。现在要怎么调整呀?会计分录怎么写?申报表的销售收入与账上的销售收入之差刚好是错加的4张专票销项税额51029.01
2018-04-19 14:12:48
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结转增值税是按你应该缴纳的增值税处理到未交增值税。
计提附加税是根据要缴纳的增值税计提需要缴纳的附加税。
2020-05-11 21:46:00
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对,专票的地方填在上边
2022-01-05 20:57:22
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您好,9%是红冲了吗
2020-05-12 07:54:39
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你好 就一个负数 金额申报不能通过你找找专管员去税局申报
2020-01-03 18:35:32
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方老师 解答
2018-04-20 22:02