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借:管理费用-办公费 5000 贷:银行存款 5000汇算清缴前发票没有回来,汇算清缴之后发票才回来,怎样处理,分录怎么写
答: 你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。 借,利润分配未分配利润。贷,应付账款 汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
老师,有一笔费用业务是在汇算清缴后才拿到发票,分录该怎样做?之前的分录是借:管理费用,贷:银行存款
答: 有没有差额,没有直接贴后面之前汇算清缴纳税调增吗,现在去更正之前申报纳税调减,没有超过5年话
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,整理以前会计做的账,他做的借管理费用,罚款,贷银行存款,因为没有任何罚款单据和银行支付回单,因为汇算清缴有问题所以要交给管理员查账,我该怎么办
答: 主要是银行已经注销了
您好!老师2021年3月份查账发现2020年7月份的账上有一笔错误的分录如下 借,管理费用——社保(个人和单位) 贷,银行存款 汇算清缴还没申报,是否来得及更正?如何更正呢?
老师们好,企业当月发生的费用没有发票,但是已经记账为借:管理费用,贷:银行存款。后续如果这笔费用有发票回来就夹杂当月凭证下面是吗?如果没有发票回来汇算清缴就调增是吗?
老师:请教你一个问题!我去年缴纳单位物业费,分录按分摊做的,借预付,贷银行存款。但是没有进行分摊,那我是在2024年更正这个凭证,再去税务局更正汇算清缴主表里的管理费用这个数据?还是有别的方法?
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