老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

借:管理费用-办公费 5000 贷:银行存款 5000汇算清缴前发票没有回来,汇算清缴之后发票才回来,怎样处理,分录怎么写
答: 你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。 借,利润分配未分配利润。贷,应付账款 汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
老师,有一笔费用业务是在汇算清缴后才拿到发票,分录该怎样做?之前的分录是借:管理费用,贷:银行存款
答: 有没有差额,没有直接贴后面之前汇算清缴纳税调增吗,现在去更正之前申报纳税调减,没有超过5年话
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购入,借管理费用~办公费1200,贷银行存款,汇算清缴填固定资产加速折旧那个表?
答: 你好,这个不涉及加速折旧表格填写的
老师们好,企业当月发生的费用没有发票,但是已经记账为借:管理费用,贷:银行存款。后续如果这笔费用有发票回来就夹杂当月凭证下面是吗?如果没有发票回来汇算清缴就调增是吗?
老师:请教你一个问题!我去年缴纳单位物业费,分录按分摊做的,借预付,贷银行存款。但是没有进行分摊,那我是在2024年更正这个凭证,再去税务局更正汇算清缴主表里的管理费用这个数据?还是有别的方法?
老师:19年底车间工人有个事故,住院、医疗 费截至19年底花了75000元(有医院票据),记账是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 今年汇算清缴可以扣除吧










粤公网安备 44030502000945号


