送心意

阳老师

职称中级会计师

2018-04-21 09:46

你好,一直不用支付那笔了还是?

机智的小甜瓜 追问

2018-04-21 09:50

老师,是不用的了

阳老师 解答

2018-04-21 10:01

你好,分录如下:借:应付账款  贷:营业外收入

机智的小甜瓜 追问

2018-04-21 10:10

不能做以前损益调整是吧

阳老师 解答

2018-04-21 10:22

你好,你就做入以前年度损益调整科目

机智的小甜瓜 追问

2018-04-21 10:39

转的时候,借:以前年度损益  贷:未分配利润,这样做对吗?

阳老师 解答

2018-04-21 10:49

你好,结转的时候你的分录正确

机智的小甜瓜 追问

2018-04-21 11:03

好的,谢谢你老师,辛苦了

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相关问题讨论
你好,一直不用支付那笔了还是?
2018-04-21 09:46:14
转入未分配利润,借:应付账款,贷:未分配利润
2017-02-21 14:53:44
你好 你支付给A应该A开票给你 B开票给A 这样才合理的
2019-08-21 09:48:46
您好,分录为 借:应付账款 8000 贷:银行存款 6000 营业外收入 2000 【如果涉及销售折让的话,是需要冲减采购/费用等科目的入账金额的】
2020-05-29 17:22:52
冲减成本 ,借:应付账款 贷:包装物36000
2016-12-15 16:06:21
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