送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-04-21 17:41

不对,说错了。

方亮老师 解答

2018-04-21 17:41

可以这样编制分录。

🐳 Xdy 追问

2018-04-21 17:42

老师,应付账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?

方亮老师 解答

2018-04-21 17:43

详细的描述一下您的问题。

🐳 Xdy 追问

2018-04-21 17:45

刚刚的问题问错了,是应付账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?

方亮老师 解答

2018-04-21 17:48

如果是这笔分录编制错误了,可以采用这种方式冲销的。

🐳 Xdy 追问

2018-04-21 17:53

事情是这样的,我们用的是金蝶K3系统,把客户付给我们的应收票据付给供应商,供应商收到后不要,又退回给我们。然后为了总账和应付系统本期对得上,没有差额,可以这样子做会计分录吗

方亮老师 解答

2018-04-21 17:58

可以这样子做会计分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!

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