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🐳 Xdy
于2018-04-21 17:41 发布 2191次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-04-21 17:41
不对,说错了。
方亮老师 解答
可以这样编制分录。
🐳 Xdy 追问
2018-04-21 17:42
老师,应付账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?
2018-04-21 17:43
详细的描述一下您的问题。
2018-04-21 17:45
刚刚的问题问错了,是应付账款借方红字金额,应收票据贷方红字金额,可以这样子做会计分录吗?
2018-04-21 17:48
如果是这笔分录编制错误了,可以采用这种方式冲销的。
2018-04-21 17:53
事情是这样的,我们用的是金蝶K3系统,把客户付给我们的应收票据付给供应商,供应商收到后不要,又退回给我们。然后为了总账和应付系统本期对得上,没有差额,可以这样子做会计分录吗
2018-04-21 17:58
可以这样子做会计分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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