去年开给客户的发票多开了红冲 借:应收账款 含税金额负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 这样记对吗老师?
木心
于2024-05-20 15:09 发布 185次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-20 15:11
你好,直接红冲今年的销项税和收入,不再调整上年的收入
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你红冲收入的吗
是的话蓝字
2022-02-18 18:00:58
你到底是销项还是进项??
你是去年的发票今年做账还是以前认证留抵的??
看不懂你问的什么
2019-05-02 07:10:51
跨年的损益类科目
2017-05-01 19:50:51
你好 你实际是想做什么业务的账。 你在调整 往年业务吗
2020-11-09 17:16:29
你好,正确的是贷方应当是银行存款科目核算 吗?
2019-09-29 14:17:52
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