,在网上购买纸杯一箱,专票内容如下:纸杯不含税34.02元,税额5.78元;物流配送费不含税2.56元,税额0.44元。总计42.80元,应该如何做会计分录(一般纳税人企业)PS:收到发票,还未付款,月初统一付款。
Rainbow
于2018-04-23 10:48 发布 994次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-23 10:49
借:管理费用--办公费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款/应付账款
相关问题讨论
借:管理费用--办公费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款/应付账款
2018-04-23 10:49:24
你好,借应收账款10600,贷主营业务收入10000,应交税费--应交增值税(销项税额)600,成本抵减,借主营业务成本8000,应交税费--应交增值税(抵减税额)452.83,贷银行存款8452.83,缴税时,借应交税费--未交增值税147.17,贷银行存款147.71
2019-08-02 07:54:43
借:应收账款 10600
贷:营业收入 10000
应交税费 600
借:营业成本 8000
贷:应付账款 8000
借:应交税费-销 600
贷:应交税费 - 简易计税 147.17
营业外收入-减免税额 452.83
2019-06-12 21:25:47
借:应收账款 10600
贷:营业收入 10000
应交税费-销 600
月末税的结转
借:应交税旨-销600
贷:应交税费-差额计税147.17
营业外收入-减免税额 452.83
2019-06-12 21:50:59
内账可以按不含税价确认收入,借银行存款 贷主营业务收入。
2017-02-27 17:48:53
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Rainbow 追问
2018-04-23 10:51
张艳老师 解答
2018-04-23 11:09