现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的销项票,外销开了300多万销项票,现在进项发票没有认证的有30万,这个30万发票是先抵内销部分的增值税吗?
没有如果
于2024-05-23 11:23 发布 232次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-23 11:24
同学,你好
按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个
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好,你是商贸还是生产的?
2024-05-23 12:05:40
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同学,你好
按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个
2024-05-23 11:24:56
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您好,是的,先抵内销部分的增值税
2024-05-23 12:09:13
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您好!请问内销和出口进项发票可否开在一张增值税发票上?如果开在一张上,用于内销的那块能抵扣吗?用于出口的可申报退税吗?谢谢.
2017-06-27 16:00:48
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你好 ; 1. 是的。 到时你内销要缴纳税费; 可以抵扣的;
2022-03-23 17:40:48
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2024-05-23 12:07
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2024-05-23 12:08