生产企业,现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的销项票,外销开了300多万销项票,进项发票没有认证的有30万,这个30万发票是先抵内销部分的增值税吗?
没有如果
于2024-05-23 12:06 发布 191次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,是的,先抵内销部分的增值税
2024-05-23 12:09:13
对的,是的,抵销内销的。
2024-05-23 12:06:42
你好,可以全部勾选了
2022-06-05 18:43:47
同学你好
具体什么问题呢?
2024-07-27 10:58:54
同学你好
需要抵扣的哦
2021-12-13 14:24:03
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