送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-05-27 13:50

您好,实际收到专项拨款时  
借:银行存款 贷:专项应付款-**项目  
拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款  
项目完成后,形成资产部分  
借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目  
同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入  
未形成资产需核销的部分,报经批准后  
借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款

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您好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2024-05-27 13:50:50
你好,如果你是行政事业单位的话 借 事业支出/财政拨款支出 贷 财政补助收入/财政拨款收入 借 固定资产 贷 非流动资产基金 如果是企业的话 借 固定资产 贷 银行存款
2019-01-10 12:59:27
借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2019-09-03 15:53:40
同学你好 先计入专项应付款 借:银行存款 贷:专项应付款 借:固定资产 贷:银行存款 借:制造费用 专项应付款 贷:累计折旧
2021-03-19 18:49:56
您好,您是分项目核算的是吗,您可以借固定资产--调入的项目贷固定资产-调出的项目
2019-09-24 12:54:59
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