- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
借:主营业务成本贷:库存商品
2017-08-14 11:38:25
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
你好,暂估入库分录是
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
结转成本是到主营业务成本
如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
可以的
2017-03-31 22:10:28
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