送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-25 15:06

你好,调增金额=账面金额——税收金额 
税收金额就是税法允许扣除的金额,账面金额减去税收金额就是需要调整的应纳税所得额

张羽芬 追问

2018-04-25 16:11

谢谢老师,还想请问一下去年注册的公司搞种植一直还没收入,还在筹建期是零申报这个怎么年报呢?

邹老师 解答

2018-04-25 16:13

你好,也没有发生任何费用?

张羽芬 追问

2018-04-25 16:19

费用没票,前期有租地,工人工资,购苗都没发票

邹老师 解答

2018-04-25 16:21

你好,你可以做无票支出,这样汇算清缴作出相应调整就是了

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相关问题讨论
你好,调增金额=账面金额——税收金额 税收金额就是税法允许扣除的金额,账面金额减去税收金额就是需要调整的应纳税所得额
2018-04-25 15:06:55
税收金额是自动出来的额
2022-05-06 17:41:08
收入填写了吗 主表保存下
2022-05-06 17:44:36
你好 业务招待费支出的账载金额填写账面发生金额,税收金额填写税法允许扣除的金额 账面金额与税收金额的差额,就是纳税调增的金额
2020-05-29 08:53:08
调增金额是1000×40%,而不是60%
2019-04-12 00:19:27
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