送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-06-11 10:31

你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了

梓淑 追问

2024-06-11 10:39

没有提供材料 直接赚个加工费的中间差价 这个入账会计分录应该是怎么样的?对方卖我们一个原材料+开票加工费是 分开开的

高辉老师 解答

2024-06-11 10:43

收到加工费开票,确认收入

借:应收账款等 6000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项


收到加工费确认成本
借:主营业务成本
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款   5000

梓淑 追问

2024-06-11 10:53

老师  我还没有把票开给客户 只是收到发票,应该怎么做分录  借:****-加工费  应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款5000  带***的地方应该怎么写?

高辉老师 解答

2024-06-11 11:02

你好,如果是生产企业放到制造费用 生产成本,贸易公司通常做到劳务成本里面,类似生产成本,
借:劳务成本-加工费 
应交税费-应交增值税-进项 
贷:应付账款5000

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