送心意

朴老师

职称会计师

2024-06-12 14:39

开具冲红发票 56 万时:
借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)


退回工程款 38 万时:
借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万
贷:银行存款 38 万


同时,调整应收账款余额:
借:应收账款 -18 万
贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)

阿娇呀? 追问

2024-06-12 14:48

冲红发票: 借:应收账款 红字18
                         银行存款 红字38
                    贷:主营业务收入   红字51.4
                            应交税费-应交增值税(销项)红字4.6
这样对吗?

朴老师 解答

2024-06-12 14:50

同学你好
对的
红冲可以这样做

阿娇呀? 追问

2024-06-12 14:52

那我退回工程款这个要怎么做

阿娇呀? 追问

2024-06-12 14:53

38万是我前面已收的工程款,要退回。

朴老师 解答

2024-06-12 14:55

同学你好
直接原分录负数红冲

阿娇呀? 追问

2024-06-12 14:58

这笔38万前面我已支付给下家,现在下家退还给我,我再退回上家。分录怎么做?

朴老师 解答

2024-06-12 14:59

同学你好
你之前分录咋做的

阿娇呀? 追问

2024-06-12 15:03

老师你看看对吗

朴老师 解答

2024-06-12 15:09

红冲之后不再做收入吗

阿娇呀? 追问

2024-06-12 15:12

老师,你帮我整理一下要怎么做

朴老师 解答

2024-06-12 15:14

就是上面给你的分录

第一次给你的分录哦

阿娇呀? 追问

2024-06-12 15:26

老师,我现在有点乱能按照我的分录帮我修改一下吗,谢谢

朴老师 解答

2024-06-12 15:29

同学你好
你写的太乱了,标准的是我给你的分录哦

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开具冲红发票 56 万时: 借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 退回工程款 38 万时: 借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万 贷:银行存款 38 万 同时,调整应收账款余额: 借:应收账款 -18 万 贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)
2024-06-12 14:39:52
借应收账款贷主营业务收入 应交税费-增值税
2018-12-11 19:28:32
你好,如果确定无法收回,需要做坏账处理的
2017-12-27 13:55:44
您好,收到款还有一笔借:银行存款 贷:应收账款
2019-02-18 16:08:28
1借:银行存款50贷:预收账款50;2、借:预收账款80贷:主营业务收入80
2017-03-15 14:01:28
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