历年工程发票已开具376万,已收工程款358万,应收账款18万。现工程结算320万,需要开具冲红发票56万,退回工程款38万。会计分录怎么做?
阿娇呀?
于2024-06-12 14:30 发布 109次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-06-12 14:39
开具冲红发票 56 万时:
借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
退回工程款 38 万时:
借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万
贷:银行存款 38 万
同时,调整应收账款余额:
借:应收账款 -18 万
贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)
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开具冲红发票 56 万时:
借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
退回工程款 38 万时:
借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万
贷:银行存款 38 万
同时,调整应收账款余额:
借:应收账款 -18 万
贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)
2024-06-12 14:39:52
借应收账款贷主营业务收入 应交税费-增值税
2018-12-11 19:28:32
你好,如果确定无法收回,需要做坏账处理的
2017-12-27 13:55:44
您好,收到款还有一笔借:银行存款 贷:应收账款
2019-02-18 16:08:28
1借:银行存款50贷:预收账款50;2、借:预收账款80贷:主营业务收入80
2017-03-15 14:01:28
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