送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-27 22:12

借:以前年度损益调整  贷应付账款        。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我五星级的评价,谢谢。

小谢 追问

2018-04-27 22:22

不用摊销,直接一笔计入,就可以了吗

徐阿富老师 解答

2018-04-27 22:23

你好,都去年了,还摊销什么?

小谢 追问

2018-04-27 22:27

哦 谢谢老师,这么做 没有什么问题吧,应该还要在做一笔分录吧,以前年度损益调整不能有余额的吧

徐阿富老师 解答

2018-04-27 22:28

你好,没问题的。还要把以前年度损益调整转出了,   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整

徐阿富老师 解答

2018-04-27 22:29

这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我五星级的评价,谢谢。

小谢 追问

2018-04-27 22:39

第2笔分录也是当月一起做的吗

徐阿富老师 解答

2018-04-27 22:45

你好,是的,可以同时做的。

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借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
同学您好,采购时的分录: 借:材料采购    7200        应交税费—应交增值税(进项税额)  936    贷:应付账款   8136 入库时, 借:原材料   7000     (2*3500)        材料成本差异   200    贷:材料采购   7200
2021-06-06 16:45:46
你好 借原材料 (100万%2B运输不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项税 (材料的进项税17万%2B运输进项税) 贷银行存款
2020-02-25 12:29:34
你好,支付的时候 借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 摊销的时候 借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2020-01-05 13:38:44
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