老师你好!公司三个股东,其中一个股东持公司内账银 问
你好,垫付贷其他应付款,具体分配要看公司章程规定 答
物业公司是按照银行和现金流水来做会计凭证还是 问
你好,银行流水和开票都要做会计凭证,不开票的按规定是和开票的一个做法 答
筹建期开办费-餐饮费需要按60%调增,其他开办费不 问
您好,经营期间是按发生的额的60%和收入的5‰,谁低按谁扣。 答
你好,如果员工月初离职工资不够扣社保该怎么解决 问
你好,公司计入其他应收款科目。找对方收回来。 答
老师好,请问每月的社保,工资,每年的工会经费等,我都 问
你好,其实你这样不符合权责发生制是不规范的。 答
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用财政拨款支付科研款项,怎么做账?
答: 当使用财政拨款支付科研款项时,通常可以做以下会计分录: 收到财政拨款时: 借:银行存款 贷:递延收益(或专项应付款等科目,具体根据拨款性质确定) 支付科研款项时: 借:研发支出等(根据具体科研项目设置明细科目) 贷:银行存款 随着科研项目的推进,按照规定摊销递延收益或核销专项应付款: 借:递延收益/专项应付款 贷:营业外收入/其他收益(或其他相关科目)
财政拨款项目支出,财政拨款没有下拨下来,用其他资金先支付,怎么做账?
答: 你好; 你按你实际来做账 1、财政专项拨入款项时: 借:银行存款 贷:专项应付款-某某项目拨款 2、支出于项目有关的款项时: 借:专项应付款-某某项目拨款 贷:银行存款 3、结余上缴: 借:专项应付款-某某项目拨款 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司本月垫付维修费用,钱款已支,财政拨款次月到账,分录怎么做,收到财政拨款时怎么做分录
答: 借:成本费用 贷:银行存款 借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助
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