送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-28 15:13

你好
借;固定资产清理  累计折旧   贷;固定资产
借;银行存款   贷;固定资产清理  应交税费 
借;营业外收支  贷;固定资产清理

2333333 追问

2018-04-28 15:21

那固定资产卖掉了给对方开了票呢,是做借:其他应收款  贷:固定资产清理  应交税费-增值税-销项税

这样对吗

邹老师 解答

2018-04-28 15:25

你好,如果款项没有收到,可以这样处理

2333333 追问

2018-04-28 15:41

没有收到的情况下,收到直接冲  借:银行存款  贷:其他应收款

邹老师 解答

2018-04-28 15:42

你好,收款了是这样做分录

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