供应商应付账款科目余额500元,供应商说不用支付过去,我们账面如何处理掉这个余额?
☆纯
于2018-04-28 16:39 发布 1135次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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对于确实不需要支付的应付账款,可以转营业外收入
2018-04-28 16:42:29

你用了两个科目核算吗
应付帐款负数余额是预付账款
那就应该这两个金额相加
2019-11-15 18:03:04

你好,应付账款需要支付才能冲,暂估的需要取得发票才可以冲
2018-03-20 12:31:34

学员你好,对于同一个供应商有应付账款-暂估有金额 另外应付账款-该供应商也有余额,那么欠某个供应商多少钱 是看这两个明细科目的余额合计的
2022-01-06 22:51:13

是的,看合计
你这个暂估是货物到了没给钱是吧
2019-05-25 17:33:11
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