- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-06-19 17:25
您好,这个是需要分录吗还是
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
您好,这个是需要分录吗还是
2024-06-19 17:25:19
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