我们企业的账,暂估期末余额是-60多万,材料也是负数,库存商品也是负数,那我把多冲的金额在做一个暂估凭证,是不是就能把材料补上了呢?就是会计事务所做的,所有收到票的都做了冲暂估,所以暂估余额就是负那么多了我现在是不是把多冲的暂估上就可以了呢?
菲童牛宝
于2018-05-02 14:44 发布 800次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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要收到票才行哦
2018-05-02 14:48:57
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这个是表示你暂估冲多了,需要跟实际来票的去核对,把多冲的在冲回来
2018-05-02 15:00:47
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可以做暂估的,等以后收到暂估库存的发票的时候,冲掉暂估,根据发票在入库就好了
2019-05-09 09:34:37
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暂估入库
借;原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-07-04 10:06:30
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反冲暂估原材料的凭证,然后按发票金额入账,你这样会是原材料减少的,因为你上个月原材料多入了
2019-08-23 11:58:22
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