一个设备200000元,我们分了好几次付款,一直挂的预付账款。他们给开发票也是分好几次开过来。那我们是不是收到发票的时候冲减预付账款吖?这个过程怎么写分录呢?入固定资产么?
千与千寻
于2018-05-03 12:44 发布 905次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-03 12:46
你好,付款的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
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你好,付款的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2018-05-03 12:46:17

你好,你计提折旧这些了吗
2021-08-24 13:49:20

设备到了吗
没有到的话还是预付
2019-11-01 09:16:32

你好,你们没有做采购应付账款吗
2020-03-29 20:37:42

您好!借原材料 贷预付账款。
2020-03-27 11:53:09
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