M公司为增值税一般纳税人,适用征收率为13%。该公司发生如下经济业务: (1)从HG 公司购入3W材料一批,增值税普通发票上载明:价款400000元,增值税税额为52000元。材料验收入库,货税款尚未支付。 (2)销售Y产品一批,不含税销售额为200000元,货税款已存入银行。要求编制相关会计分录并计算本期应纳增值税税额。
有同情心的大神
于2024-06-28 08:40 发布 153次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2024-06-28 08:43
你好
1,借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款
2,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
本期应纳增值税税额=200000元*13%—52000元
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