送心意

颜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-05-03 18:11

暂估的等发票来了 将暂估的全部冲了 怎么会有差异呢?

继续前行 追问

2018-05-03 19:52

是按照发票正确金额去做的账,比如先暂估:贷方应付账款暂估100,等发票来了,做的借方应付账款暂估90,这个90就是按照正确的发票金额去做的,但是金额就差异了,月底看材料收发汇总就会出现差异

继续前行 追问

2018-05-03 19:53

以前他们是月底去调整的,但是因为我刚来这个公司,我不知道金蝶怎么自动调整这部分数据

颜老师 解答

2018-05-04 11:00

怎么只冲90呢?应该冲100才对,再按发票做正确

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相关问题讨论
暂估的等发票来了 将暂估的全部冲了 怎么会有差异呢?
2018-05-03 18:11:29
您好!其实你红字冲减暂估,然后做正确的,就不会有差异了。
2018-06-12 16:16:24
用利润分配调整就可以增加你的利润。
2021-05-08 10:50:45
你好,可以红冲,或者是补做材料 结转的成本也得有变化
2020-06-15 17:16:09
您好,可以这样操作,也可以按剩余部分和使用部分,把差额进行分配,剩余部分的差额,记入原材料,使用部分的差额记入使用部分的成本中。
2017-12-04 23:57:55
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