送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-04 09:21

你好,没有收到发票借;预付账款   贷;银行存款 
收到发票借;待摊费用  贷;银行存款 
分摊 借;管理费用等科目  贷;待摊费用

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你好,没有收到发票借;预付账款 贷;银行存款 收到发票借;待摊费用 贷;银行存款 分摊 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018-05-04 09:21:41
支付先做到预付账款,摊销时冲销预付账款就行了(每次摊销凭证注明发票在哪个凭证后面,以备查)
2018-05-08 11:36:20
先做预付账款,每月转入费用就可以
2018-05-03 15:52:40
你好!以后会取得发票吗?如果可以取得发票做费用,取得不了先做费用,汇算清缴再做调整
2018-05-03 15:32:26
借:预付账款5000 贷:银行存款5000 发票到了 借:销售费用等科目5000 贷:预付账款5000
2022-04-02 15:55:05
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