老师你好,我想问一下这道题甲公司2020年12月应缴纳增值税金额的计算中,进项税额为什么是104000+1062呢?(2)中不是要做进项税额转出嘛
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于2024-07-02 13:00 发布 183次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-07-02 13:02
你好,这个2直接不抵扣就可以了,1里边的进项全部可以抵扣就是104000+1062=105062
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您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-07-02 18:09:35
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
进项转出是什么原因的
2024-05-18 15:54:24
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2024-01-18 20:58:20
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