到2024年底有固定资产,也全部累计折旧完了,2024年 问
您好,因为固定资产没 有清理,没有这个分录 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,年度所得税多交要退税,企业不想退,想做调整,怎 问
你好,这样的话,你在纳税调整明细表扣除类其他里面填写。调增利润就可以了。 答
有两个地方申报个税,两边都填了扣除5000,自然人到 问
你好,是的,自己汇算清缴,然后退税或者补税。 答
找宋老师,有账务问题需要请教? 问
你好,你有什么问题? 答
去年1月有一张专票金额1271.32元,进账税是140.68 问
直接在去年12月调整,反正都要修改财务报表才能汇算,再查查其他账是否需要修改? 答

我们是建筑行业,如果有外地工程,那在外地预交的2%的税,我财务当月怎么做帐?怎么做这一笔预交的2%的税????分录怎么做?剩余的9个点的税我我当月怎么做计提的分录???
答: 开具11%的发票同时缴纳增值税,分录为: 借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 借:应交税费--应交增值税(预交增值税) 贷:库存现金/银行存款 月末 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(预交增值税)
请问建筑行业计提建筑工人工资如何写分录
答: 你好 借 工程施工 贷 应付职工薪酬
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好!请问建筑行业工资和社保怎么做计提和支付时的分录呢
答: 你好 计提的时候,借;工程施工,贷;应付职工薪酬——社保,公积金 支付,借;应付职工薪酬——社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款


半城烟沙 追问
2018-05-07 11:17