- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-05 10:43
你好,计提 工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 9900
计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 500
发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 9400
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这500应该相当于是费用报销,那实际花费600,剩下100是员工自己承担吗,还是之后还报销
2019-12-03 21:44:58
你好,计提 工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 9900
计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 500
发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 9400
2018-05-05 10:43:55
同学你好,一般情况下,预支时记入其他应收款,等发工资时,再冲其他应收款。
2021-04-30 13:24:23
你好,多出的部分计入应付职工薪酬借方余额就是了
2019-06-11 12:01:33
借 管理费用/销售费用30
贷 应付职工薪酬30
借 应付职工薪酬15
贷 银行存款15
2018-10-11 09:31:28
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