老师收到1.4万发票实付90万怎么记账,购买机器设备
酱酱
于2024-07-05 16:52 发布 128次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-05 16:52
挂往来,暂不入固定资产
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挂往来,暂不入固定资产
2024-07-05 16:52:59
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你好,借;固定资产,贷;银行存款等科目
汇算清缴的时候,对无票计提的折旧做纳税调增处理
2020-07-11 15:49:22
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你好,
实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款—**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程—**项目
同时
借:专项应付款—**项目
贷:资本公积—拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款—**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款—**项目
贷:银行存款
2020-11-24 10:40:56
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借预付账款贷银行款。
2021-11-02 15:39:39
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借预付账款 贷银行存款。
2019-01-14 14:29:36
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酱酱 追问
2024-07-05 17:01
文文老师 解答
2024-07-05 17:04