老师,你好。同一客户5月份开具蓝字发票金额507055.76元,6月份开具红字发票金额507055.76元,另开具蓝字发票679263.29元,请问6月份账务怎么做?是不是先把5月份507055.76元做主营业务收入相反分录,然后再做一笔正常主营业务收入为679263.29元的分录?还是直接做主营业务收入金额为172207.53的分录?
活力的芝麻
于2024-07-06 15:07 发布 211次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-07-06 15:09
先冲减之前的做红字分录,然后再做蓝字发票的分录
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先冲减之前的做红字分录,然后再做蓝字发票的分录
2024-07-06 15:09:00
你好,一般是不可以开具红字发票的
借;以前年度损益调整 贷;其他应付款
2016-09-25 11:46:11
需要啊 开红字发票把之前收入冲销
2016-08-08 10:19:28
你好,需要开具红字发票的
之前确认收入为什么不开具发票?
2016-08-08 14:11:18
你好,冲减的是你的收入,和你结转其他成本不冲突啊
2020-04-12 23:32:50
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活力的芝麻 追问
2024-07-06 15:11
朴老师 解答
2024-07-06 15:19