老师好,有一些专用发票虽然开了,有的没有来报销,有 问
你好,同学,可以不勾选抵扣,先把费用暂估记账,等报销时再勾选抵扣。 答
请问老师,人力资源公司有2000万成本、120万进项税 问
同学,你好 人力资源公司,税负率最低2%,增值税6% (销项-120)/营业收入=2% 那么销项为180万,不含税销售额是3000万 答
老师,您好!请问一下,季报小规模的资产负债表数据填 问
同学,你好 资产负债表,是填写期末数的 答
利润表当中管理费用为啥出现了负数 问
你好,出现负数的原因肯定是冲减的管理费用才会出现负数 答
老师,请问小规模企业减免的增值税,需要做到营业外 问
是的,就是计入那个科目的 答
预缴工程款的税金,是记“应交税金-应交增值税-已交税金”吗?
答: 上述分录科目是完全正确的
结转已交的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2092.01 贷:应交税费-应交增值税-已交税金 2092.01我预缴税款放到哪里公司是做工程的
答: 预交税款分录是 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,本月缴纳增值税,做会计分录借 应交税费-增值税-已交税金 贷 银行存款月末要不要转入应交税费-增值税-未交增值税,结平已交税金借 应交税金-增值税-未交增值税 贷 应交税金--已交税金
答: 月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。