送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-07 13:44

你好,是发生还是支付?

柔弱的板凳 追问

2018-05-07 13:45

事业单位其他应付款的账务处理

柔弱的板凳 追问

2018-05-07 13:45

代收款

柔弱的板凳 追问

2018-05-07 13:46

代收款,借,银行存款 贷其他应付款

柔弱的板凳 追问

2018-05-07 13:48

支付代收款时,借其他应付款贷现金

柔弱的板凳 追问

2018-05-07 13:50

最终要把其他应付款结转到事业支出?就弄不明白啦

邹老师 解答

2018-05-07 13:59

你好,代收代付是不影响事业支出的

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相关问题讨论
你好,是发生还是支付?
2018-05-07 13:44:59
借:其他应付款(工程质保金)贷:银行存款,借:行政支出,贷:资金结存
2022-10-14 07:42:58
,事业单位,有一笔其他应付款无法支付,年末的时候转入非财政补助结转结余,
2018-12-26 10:23:03
您好,基建账,借:财政拨入160万元 ,上级拨入60万元,其他应付款-本单位事业账套 23万元,贷;待摊投资23万元,,预付工程款220万元 。 事业账,借:在建工程,23万元,,预付账款,或者在建工程,220万元,贷:其他应收款 -本单位基建账套 23万元,累计盈余或者财政补助结转等科目,220万元。 请参考以下网址;谢谢。 https://wenku.baidu.com/view/2bef0c16a36925c52cc58bd63186bceb19e8eded.html
2019-10-24 23:45:06
您好,基建账,借:财政拨入160万元 ,上级拨入60万元,其他应付款-本单位事业账套 23万元,贷;待摊投资23万元,,预付工程款220万元 。 事业账,借:待摊投资23万元,,预付工程款220万元,贷:其他应收款 -本单位基建账套 23万元,累计盈余,220万元。
2019-10-24 21:14:39
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