工作人员预支活动款1000,活动收入应该收10000实际收9900剩余100微信转给了工作人员,工作人员费用报销金额1719,补给工作人员619这个分录怎么写
Candy.J~💞
于2018-05-07 15:55 发布 882次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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借其他应收款1000贷银行存款1000
借银行存款9900其他应收款100贷主营业务收入10000
借管理费用1719贷其他应收款1100银行存款619
2018-05-07 20:23:27

你好,这种应当先计入其他应付款,然后再支付给有名次的员工。
如果有结余,计入营业外收入。
2021-03-29 10:42:28

你好,按法理是要缴纳个人所得税的!实务中,一般这类金额不是很大,大多都不代扣~~
2018-06-03 12:04:27

学员你好,你想表述什么意思哪
2021-10-05 11:04:21

可以像你说的这么处理,合并开收据
2019-07-26 11:28:39
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