2017年12月购入固定资产,2018年付完款对方才可开票,当初做的分录是借:固定资产 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款,如今钱也分期支付完了,发票也收到,我怎么冲减待抵扣进项
Pluto
于2018-05-08 15:06 发布 948次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-05-08 15:08
转入进项税就可以
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转入进项税就可以
2018-05-08 15:08:22

红冲以前的分录,按发票的金额再重新做分录。
2018-01-20 10:07:51

1、首先冲销之前编制的分录:
借:应付账款
贷:固定资产
贷:应交税费—待抵扣进项税
2、根据发票重新入账:
借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
2018-01-20 10:00:07

同学你好
对的
这样就可以的
2022-02-25 15:17:59

您好!对的。可以的。
2017-06-13 17:04:16
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Pluto 追问
2018-05-08 15:09
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2018-05-08 15:27