我们很多客户都是先打款后发货但是打款都会比实际出库多而且打到公户比如这次实际出库2万,打款5万,有5000的优惠折扣这5万到公户要票这个分录? 做内账就可以
牛老师
于2018-05-08 22:42 发布 780次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-05-08 22:51
您好,收到款时,借;银行存款,5万元,贷;预收账款,5万元。开发票时,借:预收账款,5万元,贷:主营业务收入,5万元。给优惠时,贷:主营业务收入,负数5000元,贷;预收账款,5000元。
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您好,收到款时,借;银行存款,5万元,贷;预收账款,5万元。开发票时,借:预收账款,5万元,贷:主营业务收入,5万元。给优惠时,贷:主营业务收入,负数5000元,贷;预收账款,5000元。
2018-05-08 22:51:49
你好,是现金折扣还是销售折让,这个处理是不同 的
2016-12-01 16:08:01
你好 之前面包车是计入固定资产的 吗 折旧没
2020-04-24 14:23:46
处置固定资产分录,借,固定资产清理 借,累计折旧,借,固定资产减值准备 贷,固定资产;发生处置费,借,固定资产清理,贷,银行存款
2020-04-29 10:47:08
是的,内账不用考虑税
2017-01-13 17:16:09
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