把11%的发票开成0%的发票,已经跨月,那我填申报表的时候怎么填0税率的这个收入,填在哪里?专管员倒是同意这个月冲红重新开,那之前开0税率怎么填申报表?
助教
于2018-05-09 13:54 发布 805次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
无票收入填写负数
然后填写开具发票的金额税额
2019-08-28 14:06:59
你好 那你这个 无票收入 调整的部分 你是挂了应收账款 做了增值税的部分吗 怎么挂科目的
2021-04-25 12:34:20
填在免税收入那里吧
2018-05-09 21:00:52
你好 先按你的错误税率的发票来报 次月然后红冲 在开票 是的
2019-01-15 16:20:33
你好,专票17万在第一栏和第二栏里面填写26万,在第十栏里面填写减免的27%乘以2%代主表应纳税减征额和减免表里面填写,
如果这个17万1万还有25万是不含税的销售额。
2021-07-06 16:36:54
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