送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-08-02 15:03

您好!你意思是,计提和申报都错了。然后发放是对的,是吗

蒲公英 追问

2024-08-02 15:04

是发放时,老板娘说有几个人太低,她说给他们加几百,这样的意思

蒲公英 追问

2024-08-02 15:05

那我下月计提时多计提这些差额报个税时加上这个差额,这样行不,那我这个月做账怎么处理这个差额,上月做账计提6月工资计提少850元

宋生老师 解答

2024-08-02 15:07

你好!这样的话,你下个月补申报就行

这个多发的,当借款

蒲公英 追问

2024-08-02 15:18

好的,我就计提7月工资时,加上这个差额,然后申报7月个税时加上这个差额,是这样吗?老师

宋生老师 解答

2024-08-02 15:26

你好!是的,就是这样了

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那需要看这个是不是扣之后累计预扣预缴应纳税所得额大于0 是才需要交,不是不需要交,有给你发出工资任职是按工资薪金申报个税, 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。  分红到时候需要分红金额再交,这个是分开分红是按分红金额*20%
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2024-08-08 09:07:50
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2021-01-11 14:39:23
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