送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-08-04 07:52

如果退回时是借,银行存款,贷,应付职工薪酬的话,那是否需要冲减前面的10万呢,我发现如果入这个科目的话,那么查看应付职工薪酬科目的话金额就多了,重发的部分就是不是重复算了

暖暖老师 解答

2024-08-04 08:13

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相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
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