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踏实的钢笔
于2024-08-04 07:36 发布 334次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-08-04 07:52
如果退回时是借,银行存款,贷,应付职工薪酬的话,那是否需要冲减前面的10万呢,我发现如果入这个科目的话,那么查看应付职工薪酬科目的话金额就多了,重发的部分就是不是重复算了
暖暖老师 解答
2024-08-04 08:13
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计提工资会计分录
答: 借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
老师您好!计提工资的时候怎么做会计分录,谢谢!
答: 你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资的会计分录是什么呢?老师
答: 你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
计提工资的会计分录怎么做?
讨论
发现之前7、8、9月份的账是计提工资,没有做支付工资会计分录,12月份要做调账。如何调账?
计提工资会计分录该怎么做?
计提工资会计分录怎么做?
老师,计提工资会计分录是这样写么
暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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暖暖老师 解答
2024-08-04 08:13