送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-10 15:01

你好  借;固定资产  应交税费(进项税额)   贷;应付账款等科目

追问

2018-05-10 15:01

那这个固定资产后面需要折旧吗?

邹老师 解答

2018-05-10 15:02

你好,需要按规定计提折旧的

追问

2018-05-10 15:10

那请问老师,我现在机动车设备购进分录为:借:固定资产   675213.68   应交税费-应交增值税(进项)114786.32    贷:其他应付款-XX人。那我折旧需要从什么时候开始折呢,怎么折

邹老师 解答

2018-05-10 15:11

你好,从入账的次月开始计提折旧 
需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的

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相关问题讨论
你好 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-05-10 15:01:00
你好,可以补入帐 如果是一般纳税人,借;固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款 取得机动车销售统一发票,进项税额是可以抵扣的
2020-04-18 16:06:36
借;固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;实收资本
2016-06-15 17:00:51
如果分公司是独立核算,是可行的
2019-10-10 16:12:24
可以的,没有问题的!
2019-10-10 15:51:07
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