我这月开了17 %发票,然后税率变了,我冲红作废了,又重新开具了6...%的税票,然后那个报税进项我应该填在哪里填多少呢
木头
于2018-05-11 09:58 发布 520次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,开出去的是销项,不是进项。
2018-05-11 10:09:55
同学 你好
开冲红发票可以不先抄税报税
2018-12-10 16:04:51
同学你好,发票不用申报。你作废了增值税申报表,重新按正确的数据申报
2019-01-13 14:46:55
同学你好
同学你好
按红冲后的金额
2023-07-11 16:27:30
是的冲红后再开具正确的就可以
2019-01-13 08:55:35
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