送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-08-19 16:12

你好!你这个应该有点问题,对方开发票给你,你们应该做成本或者做固定资产才对啊,为什么你们会做收入呢?

Samar 追问

2024-08-19 16:17

对方公司也是我们公司,乙公司可以先确定为收入吗

宋生老师 解答

2024-08-19 16:18

你好!不能,是谁开票,谁确认收入

Samar 追问

2024-08-19 16:21

搞错了,老师,是我公司开票给乙公司,确定工程款收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,还没收到钱,需要结转吗

宋生老师 解答

2024-08-19 16:23

你好!你是说结转什么?这个需要结转成本

Samar 追问

2024-08-19 16:23

就是月末需要结转吗

宋生老师 解答

2024-08-19 16:23

你好!不需要结转了

Samar 追问

2024-08-19 16:24

如果需要结转,怎么结转

Samar 追问

2024-08-19 16:25

为什么不需要结转呢,是因为还没收到钱吗,收到钱了就需要结转是吧

宋生老师 解答

2024-08-19 16:27

你好!你收到钱的时候,借银行存款,贷应收账款

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相关问题讨论
你好!你这个应该有点问题,对方开发票给你,你们应该做成本或者做固定资产才对啊,为什么你们会做收入呢?
2024-08-19 16:12:52
收到,劳务费时 借:银行存款 贷:
2018-08-03 19:09:30
你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020-07-23 11:05:59
你好!是的。是冲减应收账款。
2019-05-28 10:24:31
你好,可以的,如果你们工程没有完工可以。
2022-04-28 15:35:50
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