- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-08-19 16:12
你好!你这个应该有点问题,对方开发票给你,你们应该做成本或者做固定资产才对啊,为什么你们会做收入呢?
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2024-08-19 16:12:52
收到,劳务费时
借:银行存款
贷:
2018-08-03 19:09:30
你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020-07-23 11:05:59
你好!是的。是冲减应收账款。
2019-05-28 10:24:31
你好,可以的,如果你们工程没有完工可以。
2022-04-28 15:35:50
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