- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-05-14 16:46
你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
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你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21

你好,多计提的所得税,跨年冲销就是了
借:应交税费——企业所得税
贷:以前年度损益调整
2021-04-13 09:14:50

您好,是的是全年累计的数
2021-03-19 11:45:08

你好,多出的金额属于纳税调增,需要补缴企业所得税
2020-04-21 09:22:01

多缴负数?可以更清晰的描述问题吗?是指企业所得税多缴了?
2019-11-04 23:08:09
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