有些业务招待费计到研发支出了导致汇算清缴A104000期间费用明细表业务招待费总和小于A105000纳税调整项目明细表中扣除项目调整业务招待费支出。这个怎么办?有问题吗?谢谢老师。
最美的白胖子-Sally
于2018-05-14 16:56 发布 2333次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-05-14 17:16
你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
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你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
2018-05-14 17:16:03
你好,包括所有的业务招待费开支,销售费用和管理费用里面都算的
2019-03-10 12:12:00
是的,就是统计各个费用下面的招待费填列,业务招待费是要纳税调增的,税前扣除标准是实际发生额的60%和营业收入的千分之五的较低者,超过部分要纳税调增
2019-05-18 10:26:40
您好,应该是填筹建期的业务招待费的
2019-05-12 14:50:19
同学你好
对的
都要调增
超出比例的部分都要调增
2022-05-07 16:55:36
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