老师我在填写纳税调整明细表A105000的这张表,其中有一个扣除类调整项目里“业务招待费支出”这一项我们在经营中没有发生支出,但是在2018年筹建期间有招待费支出,我这个是填0还是要把筹建期间的招待费金额填进去
龚青
于2019-05-12 14:44 发布 1252次浏览
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文老师
职称: 中级职称
2019-05-12 14:50
您好,应该是填筹建期的业务招待费的
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您好,应该是填筹建期的业务招待费的
2019-05-12 14:50:19
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你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
2018-05-14 17:16:03
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其他不是填写没有发票的,你说的都是期间费用的调整
2020-05-07 17:43:18
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是的,就是统计各个费用下面的招待费填列,业务招待费是要纳税调增的,税前扣除标准是实际发生额的60%和营业收入的千分之五的较低者,超过部分要纳税调增
2019-05-18 10:26:40
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您好,不用
2017-05-11 09:04:33
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