老师,如果年末付房屋租金12万,每月末要计提租金费用1万,但税法不让扣,当月需要纳税调增1万对吗?12月就需要纳税调减11个月的租金11万吗
a浅
于2024-09-13 11:27 发布 277次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-09-13 11:27
你好,这个正常是可以扣的啊。只要年底拿到发票
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你好,这个正常是可以扣的啊。只要年底拿到发票
2024-09-13 11:27:49

你好,可以把原题发上来吗?只看这句话无法判断哦
2021-05-11 14:07:24

对应那个不是有费用么,你对着那个明细去调
2019-05-24 09:41:37

你好,比如业务招待费调增
国债利息收入调减
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予结转以后纳税年度扣除。(化妆品制造、医药制造和饮料制造30%)
企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度“利润总额”12%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
你可以参见企业所得税税法的规定
2016-06-13 09:00:08

纳税上其他跨期费用调增 不属于当期不能在当期扣除
2015-12-23 14:27:02
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