我公司是汽车销售分公司,业务是总公司开票给分公司,分公司按揭的方式卖车给最终客户,客户只付30%首付提车。汽车落户在分公司名下。我把车做账在固定资产里面,提了折旧。分期收入,三年后开票卖给最终客户我把车赊销卖给顾客,顾客按月还按揭款,车的户口落在我公司,购置税,保险费顾客自己交,然后每个月在把收到的预收,按其他应付款,付给总公司。我要做预收做三年,才成做成销售,开票给客户,一把子把预收转成收入。对不对,
童童
于2018-05-17 12:09 发布 1016次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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首先,车属于你们的存货,不是你们固定资产,不能计提折旧;
其次,你们这个合同属于分期付款销售模式,收到的钱做为预售账款。
2018-05-21 17:01:38
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暂估入账吧
2017-03-29 15:51:26
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发票上的购买方是微动国际贸易有限公司,就是子公司,但是钱是集团出的。采购的。
我想问下、这张发票我认证了之后我怎么走账?
2018-06-06 12:53:10
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您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
2021-07-05 00:11:34
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你好,长期挂账是容易引起税局系统预警的,可能会被查账
2017-06-10 09:14:39
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