去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借:固定资产2000,借:其他应付款600;贷:其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证
重要的小松鼠
于2021-07-05 00:06 发布 1412次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
2021-07-05 00:11:34
借固定资产贷其他应付款就可以了
2019-07-09 08:13:36
您好,您与对方公司进行一个核对,如果没有就要转销掉,要与税务沟通你转销这个事,才可以正常的处理掉掉,就是报批一下就好同学。
2019-09-21 22:02:43
你好 ; 清税了 那么说明税务都清理了 。 你就不用做账了
2022-03-16 17:16:46
你好,同学。
你这里撤资,是退资本部分,还是对应的资产负债给他一并分离出去。
2020-03-19 17:02:54
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