送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-17 14:23

上述分录处理正确,可以这样操作

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上述分录处理正确,可以这样操作
2018-05-17 14:23:42
需要转收入 ,增值税收入和所得税收入不一样是税局会发情况说明的,我是建议反结账20年处理.你不反结账话,今年做,借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2021-04-28 07:32:05
你好 未发的工资就挂在应付职工薪酬贷方就可以了 不用再走其他应付款挂账
2019-03-05 10:07:30
这个最后付支付其他应付款。就是会扣除工程款后,返给丙方货款。
2020-06-30 10:22:40
同学你好,现在每期进费用就可以了 借:管理费用 贷:其他应付款—房租
2020-05-14 19:36:12
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